PAGAMENTO 00002395

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 00002395 Data do Pagamento: 09/09/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentária Espécie: Original
Número da Liquidação: 7729 Número do Empenho: 1101
Beneficiário: L.A.S. AUTO SERVICO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.792.829/0001-25
Bem adquirido / Serviço Prestado: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Valor: 1.316,17
Categoria Econômica: 300000000000 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão presencial
Fonte de Recursos: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 36 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
Ação: 2.068 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Modalidade Licitatória: Pregão presencial N° Licitação:
Tipo de Contrato: Pregão presencial N° Contrato: 8
Processo: 00000027