Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA |
Unidade Orçamentária: |
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
00002352 |
Data do Pagamento: |
08/09/2022 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentária |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
7686 |
Número do Empenho: |
44 |
Beneficiário: |
RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
21.778.775/0001-62 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PELA DESPESA(1001) EMPENHADA CONTRATO N.º 047/2021 DISPENSA Nº 009/2021 DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE TICKETS (VALE ALIMENTAÇÃO) EM CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. |
Valor: |
34.852,50 |
Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTE |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33904600000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Subtítulo: |
33904601000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE |
Programa: |
4 - MODERNIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.013 - Concessão de Vale Alimentação |
Função: |
4 - ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Processo: |
00000044 |