Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA |
Unidade Orçamentária: |
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Número da Liquidação: |
00000986 |
Data da Liquidação: |
24/05/2021 |
Número do Empenho: |
881 |
Beneficiário: |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
61.198.164/0001-60 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA MTR 8764 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO. |
Valor: |
1.731,14 |
Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTE |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |
Elemento de Despesa: |
33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903961000000 - SEGUROS EM GERAL |
Programa: |
3 - SUPORTE, ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Ação: |
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Função: |
12 - EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Processo: |
00001899 |