| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | ||
| Número do Empenho: | 1038/2012 | Data do Empenho: | 22/10/2012 |
| Favorecido: | VECAR PNEUS LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 02175176000100 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | ||
| Valor do empenho: | 200,00 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ANULAÇÃO |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | |||
| Ação: | |||
| Função: | 4 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 2557/2012 | ||