Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA |
Unidade Orçamentária: |
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
Número do Empenho: |
931/2017 |
Data do Empenho: |
26/05/2017 |
Favorecido: |
GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
12642623000147 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO N.º 031/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 Fornecimento de materiais de papelaria e escritório. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Valor do empenho: |
1.409,00 |
Tipo de Empenho: |
GLOBAL |
Espécie: |
ORIGINAL |
Categoria Econômica: |
30000000000000 - DESPESA CORRENTE |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Ação: |
2063 - Manut. Ativ. do Fundo Mun. de Ação Social |
Função: |
8 - Assistência Social |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
11/2017 |
Processo: |
4179/2016 |